Dokumenty 5/2014
Doklad |
Názov dokladu |
Popis |
Suma s DPH |
Dátum |
Firma |
Sídlo |
IČO |
poznámka |
FP1400492 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na máj 2014 - nebytové priestory |
112,91 eur |
05.05.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
FP1400493 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na máj 2014 - nebytové priestory |
17,95 eur |
05.05.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
FP1400494 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na máj 2014 - nebytové priestory |
5,52 eur |
05.05.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
FP1400495 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na máj 2014 - nebytové priestory |
515,18 eur |
05.05.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
FP1400496 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na máj 2014 - nebytové priestory |
3,67 eur |
05.05.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
FP1400497 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na máj 2014 - nebytové priestory |
205,19 eur |
05.05.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
FP1400509 |
Faktúra došlá |
Prehliadka výťahu za apríl 2014 - dom služieb |
28,54 eur |
05.05.2014 |
Výťahy-servis Peter Psotný |
M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá |
11749890 |
nie je platca DPH |
FP1400509 |
Faktúra došlá |
KOS 388 - oprava MaR |
2941,03 eur |
05.05.2014 |
KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanskéhi 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
FP1400510 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na máj 2014 - tepelné hospodárstvo |
4977,10 eur |
05.05.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
FP1400511 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na máj 2014 - tepelné hospodárstvo |
255,18 eur |
05.05.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 |
|
FP1400513 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na máj 2014 - bytový dom 595/58 |
19,00 eur |
05.05.2014 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Mlynskí nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
FP1400514 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na máj 2014 - bytová dom 595/58 |
9,00 eur |
05.05.2014 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35915256 |
|
FP1400515 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na máj 2014 - nebytové priestory |
3666,05 eur |
05.05.20104 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Beethovenova 5 /1810, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
FP1400516 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na máj 2014 - dievčensky domov |
198,31 eur |
05.05.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
FP1400517 |
Faktúra došlá |
Dodávka tepla za apríl 2014 - tepelné hospodárstvo |
45468,32 eur |
06.05.2014 |
E.P.E., s.r.o. |
Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
FP1400518 |
Faktúra došlá |
Dodávka tepla na máj 2014 - záloha |
30081,96 eur |
06.05.2014 |
E.P.E., s.r.o. |
Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
FP1400519 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za apríl 2014 - tepelné hospodárstvo |
7087,25 eur |
06.05.2014 |
PreVak, s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
FP1400520 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za apríl 2014 - tepelné hospodárstvo |
4,55 eur |
06.05.2014 |
PreVak, s.r.o. |
Púchovská 8, 83109 Bratislava |
35915749 |
|
FP1400521 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za apríl 2014 - tepelné hospodárstvo |
149,40 eur |
06.05.2014 |
PreVak, s.r.o. |
Púchovská 8, 83109 Bratislava |
35915749 |
|
FP1400522 |
Faktúra došlá |
Oprava kotla - tepelné hospodárstvo |
292,10 eur |
06.05.2014 |
SEPOS v.o.s. Trenčín |
Električná 35, 91101 Trenčín |
17642345 |
|
FP1400524 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za apríl 2014 - nebytové priestory |
820,03 eur |
06.05.2014 |
PreVak, s.r.o. |
Púchovská 8, 83109 Bratislava |
35915749 |
|
FP1400525 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za apríl 2014 - nebytové priestory |
153,85 eur |
06.05.2014 |
PreVak, s.r.o. |
Púchovská 8, 83109 Bratislava |
35915749 |
|
FP1400526 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za apríl 2014 - nebytové priestory |
118,24 eur |
06.05.2014 |
PreVak, s.r.o. |
Púchovská 8, 83109 Bratislava |
35915749 |
|
FP1400529 |
Faktúra došlá |
Odber a dodávka tepelnej energie za apríl 2014 - tepelné hospodárstvo |
2781,43 eur |
07.05.2014 |
Chirana-Prema Energetika,s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
41/14/NP |
Objednávka |
Oprava kanalizácie - nebytové priestory dom špecialistov |
07.05.2014 |
Ján Durec INŠTALATÉRSTVO |
Paprad 1665, 91601 Stará Turá |
37022679 |
||
FP1400530 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd za apríl 2014 - tepelné hospodárstvo |
33,37 eur |
07.05.2014 |
Chirana-Prema Energetika,s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
FP1400531 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na máj 2014 - tepelné hospodárstvo |
291,00 eur |
07.05.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
Mlynská 31, 04291 Košice |
44291809 |
|
FP1400532 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na máj 2014 - bytový dom Mýtna 537 |
2539,00 eur |
07.05.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
Mlynská 31, 04291 Košice |
44291809 |
|
FP1400533 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na máj 2014 - bytový dom Hlubockého 676 |
50,00 eur |
07.05.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
FP1400534 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na máj 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 |
20,00 eur |
07.05.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
FP1400535 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na máj 2014 - bytový dom Mýtna 537 |
52,29 eur |
07.05.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislav |
36677281 |
|
FP1400536 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd za apríl 2014 - poliklinika |
216,20 eur |
07.05.2014 |
Chirana-Prema Energetika, s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
FP1400537 |
Faktúra došlá |
Služby v oblasti VTZ za apríl 2014 - poliklinika |
121,51 eur |
07.05.2014 |
Chirana-Prema Energetika, s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
FP1400560 |
Faktúra došlá |
Preplombovanie elektromera - nebytové priestory |
18,84 eur |
12.05.2014 |
Západoslovenská distribučná,a.s. |
Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 |
36361518 |
|
FP1400561 |
Faktúra došlá |
Preplombovanie elektromera - nebytové priestory |
18,84 eur |
12.05.2014 |
Západoslovenská distribučná,a.s. |
Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 |
36361518 |
|
FP1400562 |
Faktúra došlá |
Preplombovanie elektromera - nebytové priestory |
18,84 eur |
12.05.2014 |
Západoslovenksá distribučná,a.s. |
Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 |
36361518 |
|
FP1400563 |
Faktúra došlá |
Oprava kanalizačného potrubia - dom špecialistov |
231,18 eur |
12.05.2014 |
Ján Durec INŠTALATÉRSTVO |
Paprad 1665, 91601 Stará Turá |
37022679 |
|
FP1400564 |
Faktúra došlá |
Náter strešných okien - bytový dom Mýtna 537 |
2119,44 eur |
13.05.2014 |
Vladimír Černák |
SNP 3/10, 91601 Stará Turá |
34549714 |
|
FP1400565 |
Faktúra došlá |
Spotreba plynu za apríl 2014 - tepelné hospodárstvo |
46259,44 eur |
13.05.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
Mlynská 31, 04291 Košice |
44291809 |
|
19/14/TH |
Objednávka |
Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob |
14.05.2014 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91612 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
||
FP1400566 |
Faktúra došlá |
Oprava kanalizačného potrubia - bytový dom 595/58 |
1774,87 eur |
15.05.2014 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, 90301 Senec |
35710357 |
|
FP1400569 |
Faktúra došlá |
Preplombovanie elektromera - nebytové priestory |
18,84 eur |
15.05.2014 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 |
36361518 |
|
FP1400572 |
Faktúra došlá |
Vypracovanie PD - kotolňa Dr. Úradníčkova 189 |
4242,00 eur |
16.05.2014 |
ENAS - energoaud. a služby, s.r.o. |
Senická cesta 26, 97401 Banská Bystrica |
36021121 |
|
21/14/TH |
Objednávka |
Vykonanie opakovaných úradných skúšok plyn. zariadení |
19.05.2014 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. |
Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava |
36653004 |
||
22/14TH |
Objednávka |
Poistný ventil |
19.05.2014 |
ZIKA-MaR s.r.o. |
Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá |
46505148 |
||
23/14/TH |
Objednávka |
Kontrola hydrantov |
19.05.2014 |
PYROSERVIS a.s.o.z. |
91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
||
45/14/NP |
Objednávka |
Kontrola hydrantov - nebytové priestory dom špecialistov |
19.05.2014 |
PYROSERVIS a.s.o.z. |
91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
||
FP1400575 |
Faktúra došlá |
Čistiaci materiál |
48,58 eur |
20.05.2014 |
AGEMA s.r.o. |
SNP 75/46, 91601 Stará Turá |
31427561 |
|
FP1400576 |
Faktúra došlá |
Oprava plynového kotla Leblanc - bytový dom 595/58 |
26,28 eur |
20.05.2014 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
FP1400577 |
Faktúra došlá |
Oprava plynového kotla Protherm - bytový dom 595/58 |
225,84 eur |
20.05.2014 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
FP1400578 |
Faktúra došlá |
Servisná prehliadka kotlov Viessmann Vitogas - bytový dom 595/58 |
470,40 eur |
20.05.2014 |
MAPROS,s.r.o. |
Rpypva 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
24/14/TH |
Objednávka |
Servisná odborná prehliadka plyn. kotlov |
22.05.25014 |
SEPOS v.o.s. Trenčín |
Električná 35, 91101 Trenčín |
17642345 |
||
25/14/TH |
Objednávka |
Vytýčenie plynovodov |
22.05.2014 |
SPP-distribúcia,a.s. |
Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava |
35910739 |
||
FP1400584 |
Faktúra došlá |
Servisný prenájom rohoží-poliklinika |
83,02 eur |
23.05.2014 |
Lindstrom,s.r.o. |
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 |
|
26/14/TH |
Objednávka |
Deratizácia |
26.05.2014 |
Tibor Jacko |
Kvetinova 399/38, 91105 Trenčín |
40193454 |
||
47/14/NP |
Objednávka |
Deratizácie - nebytové priestory |
26.05.2014 |
Tibor Jacko |
Kvetinová 399/3B, 91105 Trenčín |
40193454 |
||
48/14/B |
Objednávka |
Deratizácia - bytové domy Mýtna 537, Mýtna 595, Hlubockého 676 |
26.05.2014 |
Tibor Jacko |
Kvetinová 399/3B, 911058 Trenčín |
40193454 |
||
27/14/TH |
Objednávka |
Elektronická aukcia zákazky |
27.05.2014 |
eBIZ Consulting s.r.o. |
Lehotského 1, 81106 Bratislava 1 |
47151528 |
||
FP1400588 |
Faktúra došlá |
VS3 - oprava komunikácie - tepelné hospodárstvo |
8626,21 eur |
27.05.2014 |
KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
FP1400592 |
Faktúra došlá |
Poistný ventil P15217616 DN40 - tepelné hospodárstvo |
576,00 eur |
28.05.2014 |
TIKA-MaR,s.r.o. |
Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá |
46505148 |
|
FP1400593 |
Faktúra došlá |
Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob - tepelné hospodárstvo |
331,49 eur |
28.05.2014 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
FP1400595 |
Faktúra došlá |
Úradná skúška technických zariadení plynových - tepelné hospodárstvo |
996,00 eur |
29.05.2014 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. |
Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava |
366053004 |
|
Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
31.05.2014 |
Bc. Marián Mikulec |
Hurbanova 143/54, 91601 Stará Turá |
43600573 |
nie je platca DPH | ||
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
31.05.2014 |
Ján Kubina |
Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá |
73507001 |
nie je platca DPH |