Dokumenty 6/2012
Doklad |
Názov dokladu |
Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | vyhotovil |
FP1200616 |
Faktúra došlá
|
Dodávka plynu 6/2012
|
271,00? |
04.06.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
FP1200617
|
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie 6/2012
|
10627,00? | 04.06.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
FP1200618 |
Faktúra došlá |
Dodávka plynu 6/2012 | 109,00? | 04.06.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1200619 |
Faktúra došlá |
Dodávka plynu 6/2012 | 54,00? | 04.06.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1200620 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie 6/2012 | 7,34? | 04.06.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200621 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie 6/2012 | 7,67? | 04.06.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200622 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie 6/2012 | 8,68? | 04.06.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200623 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie 6/2012 | 16,66? | 04.06.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200624 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie 6/2012 | 6,62? | 04.06.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200625 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie 6/2012 | 61,88? | 04.06.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200626 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie 6/2012 | 13,16? | 04.06.2012 |
MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200627 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie 6/2012 | 6,84? | 04.06.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200628 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie 6/2012 | 6,90? | 04.06.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200629 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie 6/2012 | 14,72? | 04.06.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200630 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie 6/2012 | 16,42? | 04.06.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200631 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie 6/2012 | 16,49? | 04.06.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200632 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie 6/2012 | 28,62? | 04.06.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200636 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 5/2012 | 12,26? | 04.06.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200637 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 5/2012 | 123,53? | 04.06.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200638 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 5/2012 | 8612,99? | 04.06.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200640 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 5/2012 | 122,70? | 04.06.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200641 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 5/2012 | 1110,89? | 04.06.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200642 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 5/2012 | 176,27? | 04.06.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200643 | Faktúra došlá | Služby VTZ za 5/2012 | 83,66? | 05.06.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzer 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1200645 | Faktúra došlá |
Dodávka plynu 6/2012 | 3083,00? | 06.06.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1200646 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 5/2012 | 43,03? | 06.06.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzer 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1200647 | Faktúra došlá | Tepelná energia za 5/2012 | 1715,09? | 06.06.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzer 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1200648 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 5/2012 | 212,45? | 06.06.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzer 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1200650 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 6/2012 | 14,00? | 06.06.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1200651 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 6/2012 | 429,00? | 06.06.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1200655 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie 6/2012 | 46,54? | 07.06.2012 | ZSE Energie,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava1 | 36677281 | |
FP1200656 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 5/2012 - TH | 34534,08? | 07.06.2012 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1200657 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na 6/2012 - TH - záloha | 24054,00? | 07.06.2012 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1200658 | Faktúra došlá | Čistiace prostriedky | 73,42? | 07.06.2012 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
FP1200659 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za 5/2012 | 18,58? nie je platca DPH | 07.06.2012 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá | 11749890 | |
FP1200676 | Faktúra došlá | Spotreba plynu za 5/2012 | 33577,63? | 12.06.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291908 | |
FP1200700 | Faktúra došlá |
Odborná prehliadka zariadení na spotrebu plynu | 153,60? | 14.06.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1200701 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka zariadení na spotrebu plynu | 231,60? | 14.06.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1200703 | Faktúra došlá | Oprava kotla | 127,08? | 14.06.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1200705 | Faktúra došlá | Prehliadka elektroinštalácie | 120,00? | 15.06.2012 | JVVH - Halák Vladimír | SNP 261,37,91601 Stará Turá | 22822089 | |
Dohoda | Dohoda ku zmluve číslo 62A/2011/DŠ | Dohoda o ukončení ubytovania v dome špecialistov | 15.06.2012 | Ivan Stanko | ||||
FP1200707 | Faktúra došlá | Montáž úpravne vody | 2020,80? | 20.06.2012 | Energo-WWT Slovakia spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá | 26302252 | |
FP1200710 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob | 177,65? | 25.06.2012 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
FP1200711 | Faktúra došlá | Ventil + termostat | 45,50? | 25.06.2012 | TTI-Energo, spol. s r.o. | Zlatovská 3072, 91105 Trenčín | 31441564 | |
FP1200712 | Faktúra došlá | Odvoz odpadu | 88,62? | 25.06.2012 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 | |
FP1200714 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02? | 26.06.2012 | LINDSTROM,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
FP1200716 | Faktúra došlá | Oprava regulačnej stanice | 722,40? | 27.06.2012 | CNC Profihala,s.r.o. | Pri Klanečnice 2625/9,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36322555 | |
FP1200719 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie | 8774,20? | 28.06.2012 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1200720 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob | 143,80? | 28.06.2012 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
Zmluva č.49/2012 | Zmluva o podnájme bytu č.49/2012 | Podnájom bytu | 29.06.2012 | Čelebiová Monika | ||||
Zmluva č.31/2012 | Zmluva o dodávke tepla č. 31/2012 | Dodávka a odber tepla na vykurovanie | 29.06.2012 | DOM KULTÚRY JAVORINA,m.p.o. Eva Adámková,riaditeľ | Gen.M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá | 36130125 | ||
Zmluva | Zmluva o odbere a fakturácii elektrickej energie | Dodávka a fakturácia elektrickej energie | 29.06.2012 | DOM KULTÚRY JAVORINA,m.p.o. Eva Adámková,riaditeľ | Gen.M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá | 36130125 |