Dokumenty 1/2016

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1501600 Faktúra došlá Prenájom fliaš 8,83 eur 05.01.2016 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 00685852  
FP1501601 Faktúra došlá Dodávka tepla 12/2015 44631,04 eur 07.01.2016 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 35769789  
FP1501602 Faktúra došlá Spotreba vody 12/2015 7,96 eur 07.01.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501603 Faktúra došlá Spotreba vody 12/2015 73,84 eur 07.01.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501604 Faktúra došlá Spotreba vody 12/2015 7133,05 eur 07.01.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501606 Faktúra došlá Spotreba vody 12/2015 167,53 eur 07.01.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501607 Faktúra došlá Spotreba vody 12/2015 772,43 eur 07.01.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501608 Faktúra došlá Spotreba vody 12/2015 616,14 eur 07.01.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501609 Faktúra došlá Spotreba vody 12/2015 111,42 eur 07.01.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501610 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie r.2015 1659,18 eur 07.01.2016 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501611 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie r.2015 59,04 eur 07.01.2016 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501612 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie r.2015 270,40 eur 07.01.2016 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501613 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie r.2015 -76,98 eur  07.01.2016  MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  35743565  
FP1600002 Faktúra došlá Internet - TH -          1/ 2016 12,00 eur 07.01.2016 ICS systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
1/16/TH Objednávka vyšlá Periodická kontrola snímačov úniku plynu PK7,PK9,CPK,PKDS,PKDK   08.01.2016 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
1/2016/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ - PLK   08.01.2016 Ján Volár  ELEKTRO-PRÁCE Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá 14124688  
1/2016/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ - PLK   08.01.2016 ONDRÁŠKO DUŠAN  EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá 17656273  
2/2016/NP Objednávka vyšlá Kontrola snímačov úniku plynu PK PZ   08.01.2016 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové mesto nad Váhom 34096833  
3/2016/NP Objednávka vyšlá Kontrola snímačov úniku plynu PK mýtna 537   08.01.2016 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9 ,91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1501614 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie r.2015 -14,64 eur 08.01.2016 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 35577281  
FP1501615 Faktúra došlá Čistiaci materiál 12/2015 69,65 eur 08.01.2016 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1501616 Faktúra došlá Strážna služba 12/2015 2833,92 eur 08.01.2016 IBS-Security s.r.o. Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 45404828  
FP1501618 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2015 37,72 eur 11.01.2016 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1501619 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 12/2015 1241,48 eur 11.01.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1501620 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 12/2015 662,32 eur 11.01.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1501621 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 12/2015 191,23 eur 11.01.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1501622 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 12/2015 505,17 eur 11.01.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1501649 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie r.2015 -382,87 eur 11.01.2016 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1501650 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie r.2015 -11,14 eur 11.01.2016 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1501651 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2015 207,20 eur 11.01.2016 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1501652 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 12/2015 73,19 eur 11.01.2016 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1600006 Faktúra došlá Prehliadka el. zariadení  - DS 788,95 eur 11.01.2016 ONDRÁŠKO DUŠAN  EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá 17656273 nie je platca DPH
FP1600007 Faktúra došlá Prehliadka el. zariadení - DS 788,95 eur 11.01.2016 Ján Volár  ELEKTRO-PRÁCE Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá 14124688 nie je platca DPH
FP1501653 Faktúra došlá PK-Dom služieb - oprava ohrevu TÚV 2835,24 eur 12.01.2016 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1501654 Faktúra došlá Náhradný kotrolér 2388,00 eur 12.01.2016 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1501655 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie - ponorné čerpadlo 2319,56 eur 12.01.2016 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974  
FP1501657 Faktúra došlá Servisná údržba CPK 226,80 eur 12.01.2016 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nová Mesto nad Váhom 36339296  
FP1501658 Faktúra došlá Servisná údržba PK-DK 226,80 eur 12.01.2016 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
4/2016/NP,B Objednávka vyšlá Kontrola hyrantov - PLK, Mýtna 595 + byty v  správe   13.01.2016 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91306 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1501659 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 4Q/2015 2978,18 eur 13.01.2016 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974  
2/16/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ - VS3   14.01.2016 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
3/16/TH Objednávka vyšlá Šupátko DN 50 PN6, DN 65 PN6   14.01.2016 Ing. Robert čelko - REKONT Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica 30485339  
FP1501660 Faktúra došlá Dodávka servopohonov 1039,20 eur 14.01.2016 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1501663 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu r.2015 1,45 eur   14.01.2016

LAMA energy a.s. - organizačná zložka 

Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935   
FP1501664 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu r.2015 -0,14 eur 14.01.2015

LAMA energy a.s. - organizačná zložka

Šulekova 2, 81106 Bratislava  45890935  
FP1501665 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu r.2015 -62,87 eur 14.01.2016

LAMA energy a.s. - organizačná zložka

Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501666 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu r.2015 996,34 eur 14.01.2016

LAMA energy a.s. - organizačná zložka

Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501667 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu r.2015 -1237,10 eur 14.01.2016

LAMA energy a.s. - organizačná zložka

Šulekova 2, 81106 Bratislava  45890935  
FP1501668 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu r.2015 -3292,79 eur 14.01.2016

LAMA energy a.s. - organizačná zložka

Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
4/16/TH Objednávka vyšlá Meranie kotlov v zdrojoch: CPK, PK9, PKDK, PKDS   15.01.2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27, 82799 Bratislava 00002801  
FP1501671 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu r.2015 -2484,94 eur 15.01.2016

Slovenský plynárensky priemysek,a.s.

Mlynské nivy44/A, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1600033 Faktúra došlá Digestor + sporák - 537/52 224,00 eur 15.01.2016

ELEKTRO Oleš Emil

SNP 271, 91601 Stará Turá 30870500  
FP1501672 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 12/2015 67929,51 eur 18.01.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1501673 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 12/2015 28788,99 eur 18.01.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava  45860637  
FP1501674 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 12/2015 4875,07 eur 18.01.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava  45860637  
FP1600035 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie r.2015 9613,82 eur 18.01.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1600037 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu - TH  - 1/2016 1036,37 eur 19.01.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1600038 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu - TH - 1/2016 553,63 eur 19.01.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1600039 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu - 537 - 1/2016 2070,77 eur 19.01.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1600064 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie - 380,537,595  1661,09 eur 19.01.2016

ZSE Energia,a.s.

Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1600065 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie - 537/52 52,50 eur 19.01.2016

ZSE Energia,a.s.

Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1600066 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie - 537/42,44 289,20 eur 19.01.2016

ZSE Energia,a.s.

Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1600067 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie - 676 179,83 eur 19.01.2016

ZSE Energie,a.s.

Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1600068 Faktúra došlá Dezinsekcia - DŠ 179,83 eur 19.01.2016

Tibor Jacko

Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1600069 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu - NP 2,16 eur 19.01.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1600070 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu - PLK 4,08 eur 19.01.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1600071 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu - NP 10,08 eur 19.01.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1600072 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu - NP 59,25 eur 19.01.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1600073 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu - NP 127,23 eur 19.01.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1600074 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu - NP 180,92 eur 19.01.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1501675 Faktúra došlá Vypracovanie prevádzkového poriadku 156,00 eur 21.01.2016

Mapros,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 35743565  
FP1501676 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie r.2015 -63,28 eur 21.01.2016

MAGNA ENERGIA,a.s.

Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
ZML-B-27/15 Dodatok Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu   21.01.2016

Margita Bangová

     
FP1501677 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie r.2015 -63,28 eur 21.01.2016

MAGNA ENERGIA,a.s.

Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1600077  Faktúra došlá  Prehliadka elektrických zariadení - PLK  185,91 eur 25.01.2016  Ján Volár ELEKTRO - PRÁCE  Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá  14124688   
FP1600078 Faktúra došlá Prehliadka elektrických zariadení - PLK 185,91 eur 25.01.2016 ONDRÁŠKO DUŠAN  EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá 17656273  
FP1600079 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby plynu r. 2015 -1179,31 eur 25.01.2016 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1600080 Faktúra došlá Odborná prehliadka elektroinštalácie - TH 120,00 eur 25.01.2016 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1600081 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby plynu r. 2015 1262,48 eur 25.01.2016 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1600082 Faktúra došlá Ventily + termostaty - TH 296,89 eur 26.01.2016 TTI - Energo,spol. s r.o. Zlatovská 3072, 91105 Trenčín 31441564  
FP1600098 Faktúra došlá Inštalačný materiál - TH 103,48 eur 28.01.2016 Ján Durec Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1600099 Faktúra došlá Kúrenársky materiál - TH 1120,88 eur 28.01.2016 STABILIT, spol. s r.o. Podjavorinskej 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 31102361  
FP1600100 Faktúra došlá Materiál stavebný - NP 82,72 eur 28.01.2016 STABILIT, spol. s r.o. Podjavorinskej 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 31102361  
FP1600101 Faktúra došlá Dodávka elektriny - 1/2016 - TH 1695,16 eur 28.01.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1600106 Faktúra došlá Dodávka elektriny - 1/2016 - NP 1574,61 eur 28.01.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1600107 Faktúra došlá Dodávka elektriny - 1/2016 - NP 273,93 eur 28.01.2016 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  
14A/2016/380 Zmluva Zmluva o ubytovaní   29.01.2016 Nikola Pilátová      
ZML-B-19/16 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.01.2016 Elena Čikelová      
ZML-B-17/16 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.01.2016 Hana Trksiaková      
ZML-B-13/16 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.01.2016 Bibiana Tavaliová      
ZML-B-18/16 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.01.2016 Katarína Ester Kučerová      
ZML-B-16/16 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.01.2016 Valéria Podhradská