Doklad |
Názov dokladu |
Popis |
Suma s DPH |
Dátum |
Firma |
Sídlo |
IČO |
Poznámka |
FP1901120 |
Faktúra došlá
|
TH-VS 7 Plyn 10/2019
|
599,30 eur
|
01.10.2019
|
MET Slovakia,a.s.
|
Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto
|
45860637 |
|
FP1901121 |
Faktúra došlá |
TH - PK Dom služieb |
897,51 eur |
01.10.2019 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637
|
|
FP1901122 |
Faktúra došlá |
TH-Elektrina 10/2019 |
972,00 eur |
01.10.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332
|
|
FP1901123 |
Faktúra došlá |
Bytový dom 537 - Plyn 10/2019 |
2075,79 eur |
01.10.2019 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637
|
|
FP1901126 |
Faktúra došlá |
Nebytový priestor 558/10 - Servisná údržba-oprava RS plynu |
52,00 eur |
01.10.2019 |
Mapros,s.r.o. |
Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296
|
|
FP1901127 |
Faktúra došlá |
Nebytový priestor 558/10 - Odborná prehliadka RS plynu |
50,40 eur |
01.10.2019 |
Mapros,s.r.o. |
Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296
|
|
FP1901128 |
Faktúra došlá |
Dievčensky domov - Elektrina 10/2019 |
202,00 eur |
01.10.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332
|
|
FP1901129 |
Faktúra došlá |
Nebytové priestory-Elektrina 10/2019 |
1044,06 eur |
01.10.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332
|
|
FP1901130 |
Faktúra došlá |
Požiarna zbrojnica Stará Turá - Plyn 10/2019 |
2,47 eur |
01.10.2019 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637
|
|
FP1901131 |
Faktúra došlá |
Poliklinika - Plyn 10/2019 |
4,06 eur |
01.10.2019 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637
|
|
FP1901132 |
Faktúra došlá |
Nebytový priestor 380/45 - Plyn 10/2019 |
9,87 eur |
01.10.2019 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637
|
|
FP1901133 |
Faktúra došlá |
Požiarna zbrojnica Stará Turá - Plyn 10/2019 |
95,49 eur |
01.10.2019 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637
|
|
FP1901134 |
Faktúra došlá |
Nebytový priestor 354/2 - Plyn 10/2019 |
183,01 eur |
01.10.2019 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637
|
|
FP1901135 |
Faktúra došlá |
Nebytový priestor 558/10 - Plyn 10/2019 |
332,14 eur |
01.10.2019 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637
|
|
FP1901136 |
Faktúra došlá |
TH-KOS 10 Servis MaR pri spustení vykurovania |
320,68 eur |
02.10.2019 |
KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944
|
|
FP1901138 |
Faktúra došlá |
TH - Internet |
12,00 eur |
02.10.2019 |
ICS Systems s.r.o. |
Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452
|
|
FP1901140 |
Faktúra došlá |
Poliklinika - Internet |
15,60 eur |
02.10.2019 |
ICS Systems s.r.o. |
Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452
|
|
FP1901141 |
Faktúra došlá |
Budova bývalej hotelovej akadémie - PD interiér |
2000,00 eur |
02.10.2019 |
Ing.arch.Marek Pavlech |
Planét 3244/8,82102 Bratislava |
46933514
|
nie je platca DPH |
FP1901142 |
Faktúra došlá |
TH - Dodávka tepla 9/2019 - preplatok |
-9889,46 eur |
03.10.2019 |
E.P.E.,s.r.o. |
Prievozská 14/A,82109 Bratislava |
36769789
|
|
FP1901143 |
Faktúra došlá |
TH - Dodávka tepla 10/2019 - záloha |
34707,84 eur |
03.10.2019 |
E.P.E.,s.r.o. |
Prievozská 14/A,82109 Bratislava |
36769789
|
|
FP1901144 |
Faktúra došlá |
TH-CPK Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3Q/2019 |
90,47 eur |
03.10.2019 |
CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. |
Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666
|
|
FP1901145 |
Faktúra došlá |
Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 9/2019 |
164,05 eur |
03.10.2019 |
CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. |
Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666
|
|
FP1901147 |
Faktúra došlá |
TH - KOS Dom špecialistov - Odborná prehliadka a skúška EZ |
117,00 eur |
03.10.2019 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089
|
nie je platca DPH |
78/2019/B |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka rozvodu plynu bytový dom 306 |
|
07.10.2019 |
Mapros,s.r.o. |
Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296
|
|
79/2019/NP |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka tlakových nádob v PK Požiarna zbrojnica |
|
07.10.2019 |
Lukáč spol. s r.o. |
Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877
|
|
80/2019/NP |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu Požiarna zbrojnica |
|
07.10.2019 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089
|
|
FP1901150 |
Faktúra došlá |
TH-CPK Spotreba vody 3Q/2019 |
14,78 eur |
07.10.2019 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749
|
|
FP1901151 |
Faktúra došlá |
TH-Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2019 |
-1068,15 eur |
07.10.2019 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749
|
|
FP1901152 |
Faktúra došlá |
TH-Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2019 |
-426,41 eur |
07.10.2019 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749
|
|
FP1901153 |
Faktúra došlá |
TH-Dodávka vody 4Q/2019 |
13237,00 eur |
07.10.2019 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749
|
|
FP1901154 |
Faktúra došlá |
TH-Dodávka vody 4Q/2019 |
652,00 eur
|
07.10.2019 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749
|
|
44/19/TH |
Objednávka vyšlá |
Odborné vonkajšie prehliadky tlakových nádob v KOS 4 |
|
07.10.2019 |
Lukáč spol. s r.o. |
Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877
|
|
FP1901157 |
Faktúra došlá |
Nebytový priestor - bývalá priemyslovka - Spotreba vody 3Q/2019 |
477,20 eur |
07.10.2019 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749
|
|
FP1901158 |
Faktúra došlá |
Nebytové priestory - Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2019 |
-112,07 eur |
07.10.2019 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749
|
|
FP1901159 |
Faktúra došlá |
Nebytové priestory 362,380 - Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2019 |
3,81 eur |
07.10.2019 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749
|
|
FP1901160 |
Faktúra došlá |
Dom služieb a Dom špecialistov - Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2019 |
246,10 eur |
07.10.2019 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749
|
|
FP1901161 |
Faktúra došlá |
Poliklinika - Spotreba vody 3Q/2019 |
304,69 eur |
07.10.2019 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749
|
|
FP1901162 |
Faktúra došlá |
Nebytové priestory 362,380 - Dodávka vody 4Q/2019 |
305,00 eur |
07.10.2019 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749
|
|
FP1901163 |
Faktúra došlá |
Dom služieb+Dom špecialistov-Dodávka vody 4Q/2019 |
1379,00 eur |
07.10.2019 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749
|
|
FP1901164 |
Faktúra došlá |
Nebytové priestory-Dodávka vody 4Q/2019 |
807,00 eur |
07.10.2019 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749
|
|
FP1901166 |
Faktúra došlá |
Nebytové priestory-Prenájom fliaš na 1 rok |
288,00 eur |
07.10.2019 |
Linde Gas k.s. |
Tuhovská 3,83106 Bratislava |
31373861
|
|
45/19/TH |
Objednávka vyšlá |
Pohon Siemens |
|
08.10.2019 |
MERCONTROL EU s.r.o. |
Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752
|
|
46/19/TH |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška EZ v PK7 |
|
08.10.2019 |
ONDRÁŠKO Dušan EL-DO |
SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273
|
|
47/19/TH |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka NTL kotolne PK Dom služieb |
|
08.10.2019 |
Lukáč spol. s r.o. |
Miroslava Ďuržu 2729/31,915 01 Nové Mesto nad Váhom |
50351877
|
|
84/2019/NP |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka plynových spotrebičov Kintex a Akvaristika |
|
08.10.2019 |
Mapros,s.r.o. |
Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296
|
|
FP1901168 |
Faktúra došlá |
TH-PK 9- Servopohony na výmenu-oprava |
1572,00 eur |
08.10.2019 |
MERCONTROL EU s.r.o. |
Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752
|
|
FP1901169 |
Faktúra došlá |
TH-CPK-Spotreba plynu 9/2019 |
24246,73 eur |
08.10.2019 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7687/7,81108 Bratislava |
45860637
|
|
FP1901170 |
Faktúra došlá |
TH-PK 9- Spotreba plynu 9/2019 |
7400,15 eur |
08.10.2019 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7687/7,81108 Bratislava |
45860637
|
|
FP1901171 |
Faktúra došlá |
TH-PK Dom Kultúry-Spotreba plynu 9/2019 |
1374,24 eur |
08.10.2019 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7687/7,81108 Bratislava |
45860637
|
|
FP1901172 |
Faktúra došlá |
TH-Spotreba elektriny v KOSkách 3Q/2019 |
1393,40 eur |
08.10.2019 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá |
587974
|
|
ZoD |
Zmluva |
Zmluva o dielo - stavebné práce |
|
09.10.2019 |
Greško stav s.r.o. |
Trenčianska 2401/17,91501 Nové Mesto nad Váhom |
48082392
|
|
FP1901177 |
Faktúra došlá |
TH-VS3-Spotreba elektriny 9/2019 |
166,15 eur |
09.10.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332
|
|
FP1901178 |
Faktúra došlá |
TH-KOS10-Spotreba elektriny 9/2019 |
187,26 eur |
09.10.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332
|
|
FP1901179 |
Faktúra došlá |
TH-PK 9-Spotreba elektriny 9/2019 |
580,06 eur |
09.10.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332
|
|
FP1901180 |
Faktúra došlá |
TH-CPK-Spotreba elektriny 9/2019 |
1135,34 eur |
09.10.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332
|
|
FP1901181 |
Faktúra došlá |
TH-KOS 149/60-Odstránenie havárie TV |
261,70 eur |
09.10.2019 |
Ján Durec |
Paprad 1665,91601 Stará Turá |
37022679
|
|
FP1901185 |
Faktúra došlá |
Nebytový priestor Námestie Slobody - Spotreba elektriny 9/2019 |
7,39 eur |
09.10.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332
|
|
FP1901186 |
Faktúra došlá |
Nebytový priestor 380/45-Spotreba elektriny 9/2019 |
113,71 eur |
09.10.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332
|
|
FP1901187 |
Faktúra došlá |
Dom špecialistov-Spotreba elektriny 9/2019 |
396,56 eur |
09.10.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332
|
|
FP1901188 |
Faktúra došlá |
Poliklinika+Dom služieb-Spotreba elektriny 9/2019 |
1444,02 eur |
09.10.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332
|
|
FP1901189 |
Faktúra došlá |
Dom služieb-Výmena WC |
161,55 eur |
09.10.2019 |
Ján Durec |
Paprad 1665,91601 Stará Turá |
37022679
|
|
FP1901210 |
Faktúra došlá |
Materiál na čistenie |
34,27 eur |
14.10.2019 |
AGEMA s.r.o. |
SNP 75/46,91601 Stará Turá |
31427561
|
|
FP1901211 |
Faktúra došlá |
Poliklinika - Upratovanie 9/2019 |
2460,00 eur |
14.10.2019 |
FINX s.r.o. |
Jaseňova 3220/18,01007 Žilina |
46542108
|
|
FP1901212 |
Faktúra došlá |
Poliklinika - Čistenie kanalizácie |
80,00 eur |
14.10.2019 |
Miroslav Súrovský |
Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom |
43949665
|
|
FP1901213 |
Faktúra došlá |
TH-KOS1,KOS2 - Výmena zásobníka teplej vody |
2997,31 eur |
14.10.2019 |
Ing.Robert Čelko - REKONT |
Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica |
30485339
|
|
ZML-PLK-31/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
VARIOMED,spol. s r.o. |
Valova 4263/14,92101 Piešťany |
36254673
|
|
ZML-PLK-4/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
Caduceus,s.r.o. |
Mýtna 146,91601 Stará Turá |
44440308
|
|
ZML-PLK-9/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
DALEK,s.r.o. |
Mýtna 146,91601 StaráTurá |
44530820
|
|
ZML-PLK-27/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
Dental Denk,s.r.o. |
Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá |
36332763
|
|
ZML-PLK-2/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
ESAMED s.r.o. |
Mýtna 146,91601 Stará Turá |
44350741
|
|
ZML-PLK-12/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
MUDr.Mária Galbavá |
Mýtna 146,91601 Stará Turá |
36131385
|
|
ZML-PLK-20/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
GYNA MS,s.r.o. |
Mýtna 146,91601 Stará Turá |
36354856
|
|
ZML-PLK-10/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
HH-Dent s.r.o. |
Družstevný 468/82,91601 Stará Turá |
47106221
|
|
ZML-PLK-7/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
MUDr. Ingrid Koukalová |
Hviezdoslavova 23/623,91601 Stará Turá |
44400420
|
|
ZML-PLK-37/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
MUDr. Ingrid Koukalová |
Hviezdoslavova 23/623,91601 Stará Turá |
44400420
|
|
ZML-PLK-15/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
MUDr. Helena Kozempelová |
Mýtna 146/7,91601 Stará Turá |
31200427
|
|
ZML-PLK-1/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
MITAMED,s.r.o. |
Mýtna 146/5,91601 Stará Turá |
44418311
|
|
ZML-PLK-16/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
MOOTIL-MED,s.r.o. |
Kamenná 1/504,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36342254
|
|
ZML-PLK-48/2018 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
Mesto Stará Turá |
SNP 1/2,91601 Stará Turá |
00312002
|
|
ZML-PLK-5/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
MYROSLAVA,s.r.o. |
Mýtna 5/146,91601 StaráTurá |
44461771
|
|
ZML-PLK-25/2013 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
Nemocnica s poliklinikou n.o. |
M.R.Štefánika 812/2,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36119369
|
|
ZML-PLK-26/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
Nemocnica s poliklinikou n.o. |
M.R.Štefánika 812/2,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36119369
|
|
ZML-PLK-6/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
G a M optika s.r.o. |
Mýtna 5/146,91601 Stará Turá |
44669275
|
|
ZML-PLK-14/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
MUDr. Martin Pecka |
Mýtna 146/5,91601 Stará Turá |
37912941
|
|
ZML-PLK-3/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
PEDALERG s.r.o. |
Mýtna 146/7,91601 Stará Turá |
44419040
|
|
ZML-PLK-45/2017 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
Jaroslava Popluhárová |
91307 Bošáca 265 |
37914316
|
|
ZML-PLK-29/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
PROTETIKA,a.s. |
Bojnická 10,82365 Bratislava |
31322859
|
|
ZML-PLK-44/2016 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
SmartDent s.r.o. |
SNP 263/21,91601 Stará Turá |
50203509
|
|
ZML-PLK-43/2015 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
smile4you, s.r.o. |
Hurbanova 125/23,91601 Stará Turá |
46474650
|
|
ZML - PLK - 6/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
Carpathia s.r.o. |
Mýtna 146,91601 Stará Turá |
44669275
|
|
ZML-PLK-40/2012 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
SPAOLO,s.r.o. |
Mýtna 5/146,91601 StaráTurá |
44005130
|
|
ZML-PLK-39/2012 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
Zuzana Švondrková |
Gen.M.R.Štefánika 368/86,91601 Stará Turá |
41446569
|
|
ZML-PLK-24/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
Ľubica Urbaničová |
Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá |
31199852
|
|
ZML-PLK-47/2017 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
SENZUS,s.r.o. |
Mýtna 146, 91601 Stará Turá |
43858392
|
|
ZML-PLK-49/2018 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
Ul. Staromyjavská 59, 90701 Myjava |
00610721
|
|
ZML-PLK-36/2009 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
15.10.2019 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
Ul. Staromyjavská 59, 90701 Myjava |
00610721
|
|
FP1901214 |
Faktúra došlá |
Poliklinika - Servisný prenájom rohoží |
64,01 eur |
16.10.2019 |
Lindstrom,s.r.o. |
Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
35742364
|
|
FP1901215 |
Faktúra došlá |
Služby verejného obstarávania - Združený nákup energií Zemný plyn |
800,00 eur |
16.10.2019 |
obstaráme,s.r.o. |
Kupeckého 5,82108 Bratislava - mestská časť Ružinov |
52245489
|
nie je platca DPH |
FP1901216 |
Faktúra došlá |
Dom služieb - Výmena radiátorov-kancelária po PSS, chodba a WC |
635,66 eur |
16.10.2019 |
Ján Durec |
Paprad 1665,91601 Stará Turá |
37022679
|
|
FP1901217 |
Faktúra došlá |
Bytový dom 380/45 - Výmena sporáka v byte |
210,00 eur |
16.10.2019 |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
SNP 273/63,91601 Stará Turá |
50527444
|
|
FP1901219 |
Faktúra došlá |
TH-PK Dom služieb-odborná prehliadka NTL kotolne a tlakových nádob |
186,41 eur |
17.10.2019 |
Lukáč spol. s r.o. |
Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877
|
|
FP1901220 |
Faktúra došlá |
Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Odborná prehliadka tlakových nádob v PK |
107,54 eur |
17.10.2019 |
Lukáč spol. s r.o. |
Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877
|
|
FP1901221 |
Faktúra došlá |
TH-KOS 4 - Odborná prehliadka tlakových nádob |
416,33 eur |
17.10.2019 |
Lukáč spol. s r.o. |
Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877
|
|
ZML-B-65/18 |
Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu |
|
17.10.2019 |
Jakub Kouřil |
|
|
|
85/2019/NP |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška EZ - skladové priestory VS4 |
|
17.10.2019 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089
|
|
48/19/TH |
Objednávka vyšlá |
Kontrola a čistenie komínov CPK,PK7,PK9,PKDS,PKDK |
|
18.10.2019 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
32785950
|
|
86/2019/B |
Objednávka vyšlá |
Kontrola a čistenie komínov - bytový dom Mýtna 537 - PK537 |
|
18.10.2019 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
32785950
|
|
87/2019/NP |
Objednávka vyšlá |
Kontrola a čistenie komínov PK Požiarna zbrojnica |
|
18.10.2019 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
32785950
|
|
FP1901222 |
Faktúra došlá |
Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu |
124,00 eur |
18.10.2019 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089
|
nie je platca DPH |
FP1901223 |
Faktúra došlá |
TH-CPK - Oprava regulácie tepl. výstupu vody |
82,99 eur |
18.10.2019 |
KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944
|
|
FP1901225 |
Faktúra došlá |
Bytový dom 306,537,595,676 - Deratizácia |
315,36 eur |
18.10.2019 |
Tibor Jacko |
Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín |
40193454
|
|
FP1901226 |
Faktúra došlá |
Nebytové priestory - Deratizácia |
1425,60 eur |
18.10.2019 |
Tibor Jacko |
Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín |
40193454
|
|
FP1901227 |
Faktúra došlá |
TH - Deratizácia |
613,44 eur |
18.10.2019 |
Tibor Jacko |
Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín |
40193454
|
|
FP1901228 |
Faktúra došlá |
Nebytové pristory Kintex a Akvaristika - Servisná údržba NTL rozvodu plynu |
162,00 eur |
21.10.2019 |
Mapros,s.r.o. |
Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296
|
|
ZML-B-33/17 |
Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu |
|
21.10.2019 |
Nikola Galbavá |
|
|
|
FP1901229 |
Faktúra došlá |
TH-CPK - Práca pri výmene automatiky horáka |
771,85 eur |
21.10.2019 |
SEPOS v.o.s. Trenčín |
Električná 35,91101 Trenčín |
17642345
|
|
FP1901230 |
Faktúra došlá |
TH-PK 7 - Odborná prehliadka a skúška EZ |
197,96 eur |
21.10.2019 |
ONDRÁŠKO Dušan EL-DO |
SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273
|
nie je platca DPH |
FP1901231 |
Faktúra došlá |
Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Kontrola a čistenie komínov |
74,21 eur |
23.10.2019 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
32785950
|
|
FP1901232 |
Faktúra došlá |
Bytový dom PK 537 - Kontrola a čistenie komína |
100,90 eur |
23.10.2019 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
32785950
|
|
FP1901234 |
Faktúra došlá |
TH - CPK, PK7, PK9, PK Dom služieb, PK Dom kultúry - Kontrola a čistenie komínov |
949,78 eur |
23.10.2019 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
32785950
|
|
PLYN_MO2020 |
Zmluva |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie malé podnikanie a organizácie (maloodber) |
|
23.10.2019 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
35815256
|
|
PLYN_VO2020 |
Zmluva |
S,V - klasik Zmluva o dodávke plynu |
|
23.10.2019 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
35815256
|
|
FP1901235 |
Faktúra došlá |
Budova bývalej hotelovej akadémie - Práce PD pre stavebné povolenie |
3250,00 eur |
24.10.2019 |
Ing.arch.Marek Pavlech |
Planét 3244/8,82102 Bratislava |
46933514 |
nie je platca DPH |
ZML-B-51/16 |
Dodatok |
Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu |
|
24.10.2019 |
Romana Durcová |
|
|
|
FP1901237 |
Faktúra došlá |
Poliklinika - Oprava podlahy |
1504,58 eur |
25.10.2019 |
LINOTEX,s.r.o. |
Obchodná 2504,91321 Trenčianska Turná |
34130161 |
|
FP1901238 |
Faktúra došlá |
Budova bývalej hotelovej akadémie - Preprava sutiny |
156,00 eur |
29.10.2019 |
Greško stav s.r.o. |
Trenčianska 2401/17,91501 Nové Mesto nad Váhom |
48082393 |
|
FP1901240 |
Faktúra došlá |
Dom služieb - Inštalačný materiál |
875,15 eur |
29.10.2019 |
Ján Durec |
Paprad 1665,91601 Stará Turá |
37022679 |
|
ZML-B-6/19 |
Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu |
|
30.10.2019 |
Mgr. Ľubica Klimáčková |
|
|
|
ZML-B-24/19 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
31.10.2019 |
Anna Sadloňová |
|
|
|
ZML-B-25/19 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
31.10.2019 |
Radka Tomková |
|
|
|
FP1901244 |
Faktúra došlá |
Nebytový priestor VS4 - Prehliadka a skúška EZ |
66,00 eur |
31.10.2019 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37,91601 StaráTurá |
22822089 |
nie platca DPH |
ZML-DŠ-2321/2005 |
Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov |
|
|
Viera Biesiková |
91613 Vaďovce 85 |
41379225 |
|
ZML-DŠ-2307/2001 |
Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov |
|
|
DK-DENT s.r.o. |
Hurbanova 156/70,91601 StaráTurá |
36318736 |
|
ZML-DŠ-2370/2014 |
Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov |
|
|
Ján Kubina |
|
|
|
ZML-DŠ-2382/2017 |
Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov |
|
|
Marián Kulifay |
Bazovského 2747/12,91108 Trenčín |
30348277 |
|
ZML-DŠ-2362/2011 |
Dodatok |
Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov |
|
|
Zuzana Miškovičová |
Hurbanova 103/93,91601 Stará Turá |
43450181 |
|
ZML-DŠ-2378/2017 |
Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov |
|
|
Mesto Stará Turá |
SNP 1/2,91601 Stará Turá |
00312002 |
|
ZML-DŠ-2373/2015 |
Dodatok |
Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov |
|
|
Ivana Petrovičová |
Hurbanova 3138/22,91601 StaráTurá |
2373/2015 |
|
ZML-DŠ-2383/2017 |
Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov |
|
|
Autoškola Progres,spol. s r.o. |
Holého 716/38,90501 Senica |
31433367 |
|